|
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации сельского поселения Пластинский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области Российской Федерации
от 09 сентября 2022 г. с. Пластинки № 31
О внесении изменений в постановление
администрации сельского поселения
Пластинский сельсовет Усманского муниципального района
от 16.03.2016 г. № 7.
В целях обеспечения увязки стратегического и бюджетного планирования, на основании Устава, администрация сельского поселения Пластинский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области РФ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации сельского поселения Пластинский сельсовет Усманского муниципального района от 16.03.2016 г. № 7 «Об утверждении муниципальной программы "Устойчивое развитие сельской территории - сельского поселения Пластинский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2024 годы" следующие изменения:
1.1. В наименовании и в пункте 1 постановления слова «2016-2024» заменить на «2016-2025»;
1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
сельского поселения Пластинский сельсовет Ю.А.Хомутских
Приложение
к постановлению администрации
сельского поселения Пластинский сельсовет
от 09.09.2022г. № 31
Муниципальная программа
«Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения
Пластинский сельсовет Усманского муниципального района
Липецкой области на 2016-2025 годы»
ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения Пластинский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области
на 2016 -2025 годы»
(далее Программы)
Сроки и этапы реализации муниципальной Программы |
2016 – 2025 годы, без выделения этапов |
Подпрограммы |
1."Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Пластинский сельсовет в 2016-2025 годах". 2."Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Пластинский сельсовет в 2016-2025 годах". 3."Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Пластинский сельсовет в 2016 -2025 годах". 4."Развитие социальной сферы в сельском поселении Пластинский сельсовет в 2016 -2025 годах". |
Цель муниципальной Программы |
Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Пластинский сельсовет |
Индикатор цели |
Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения, процентов от числа опрошенных |
Задачи муниципальной Программы |
1.Созданий условий для повышения качества жизни населения 2.Создание условий для повышения безопасности проживания на территории поселения |
Показатели задач |
Показатель 1 задачи 1: -Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения, 100 % Показатель 2 задачи 1: -Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности, 50 % Показатель 1 задачи 3 Доля разработки основного документа градостроительного зонирования 100 % Показатель 3 задачи 1: Доля населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях, 43,5 % Показатель 4 задачи 1 Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, 55 % Показатель задачи 2. -Сокращение деструктивных событий (пожаров), чрезвычайных ситуаций), 50 % к предыдущему году |
Объемы финансирования Программы всего, в том числе по годам реализации |
Объемы финансирования расходов, связанных с реализацией основных мероприятий, всего прогнозно составят – 30421,08 тыс. руб., из них: 2016 год – 4358,9 тыс. руб.; 2017 год – 2604,1 тыс. руб.; 2018 год – 2609,6 тыс. руб.; 2019 год – 4278,4 тыс. руб.; 2020 год - 2836,48 тыс. руб. 2021 – 4030,32 тыс.руб.; 2022- 4030,32 тыс.руб.; 2023 – 2836,48 тыс.руб.; 2024 – 2836,48 тыс.руб.; 2025 - 2836,48 тыс.руб.; Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. |
Ожидаемый результат реализации муниципальной Программы |
Обеспечение в 2025 году к базовому 2015 году: -показателя удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления поселения до 60 % от числа опрошенных |
ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ
Сельское поселение Пластинский сельсовет находится в северной части Усманского района Липецкой области и граничит Бреславским и Дмитриевским сельсоветами Усманского района, Нижнематрёновским сельсоветом Добринского района и с Грязинским районом.
В состав поселения входят: село Пластинки, село Васильевка, деревня Гаршино, деревня Ростовка .
Административный центр - с. Пластинки
Территория поселения – площадь-75,74 га. ,земель сельскохозяйственного назначения 5414,7 га, площадь пашни -5347,8 га., лесной фонд- 22 га.
На территории поселения имеются 2 пруда.
Население поселения по состоянию на 1 января 2016 года составляет 596 человек, из них в селе Пластинки – 535 чел, в селе Васильевка – 22 человека, в деревне Гаршино- 6 человек, в деревне Ростовка-33 человека.
По территории сельского поселения проходит 21,5 километров дорог, из них 12,05 км с твердым покрытием, грунтовых- 9,45км.
Всего улиц - 10,из них в с. Пластинки - 7,в с. Васильевка – 1,д.Гаршино – 1,д.Ростовка – 1 .
На территории поселения имеются:
1. Хозяйствующие субъекты:
- ООО «СХПК Чистые пруды»;
- ООО «Усманская земля»;
- Агрохолдинг АСТ»;
- КФХ «Зыбин»;
- ИП Ульянич Д.В.
2. Бюджетные учреждения:
- Пластинский филиал МБОУ СОШ ст. Дрязги
- Офис врача общей практики,
- МБУК «Досуговый центр Пластинского сельсовета»,
- Отделение связи с. Пластинки
3. Торговые предприятия:
- магазин «ТПС» с. Пластинки (ПО «Усмань»),
- магазин «ИП Третьяков» с. Пластинки,
- киоск (ПО Усмань);
- выездная автолавка (ПО Усмань)
Расположен 1 памятник погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны, детская площадка, 1 плоскостное спортивное сооружение,1 место захоронения умерших. Оборудовано 1 место для отдыха и купания в с. Пластинки.
Состояние потенциала поселения является определяющей предпосылкой эффективного развития сельского поселения в рамках поставленных задач и достижения намеченных целей.
Имеющиеся проблемы формируют реестр первоочередных мероприятий, без которых стратегическая и программная работа становится затруднительной.
Основные проблемы:
- бюджет поселения не является самодостаточным;
- имеется проблема с занятостью трудоспособного населения;
- наблюдается отток кадров за пределы поселения (в г.г. Усмань, Липецк) ;
- неполная удовлетворенность населения услугами: социальными, коммунальными, услугами потребительского рынка;
- невысокая степень благоустроенности жилья.
Основные риски дальнейшего развития поселения:
- ухудшение демографической ситуации, "старение" населения;
- уменьшение доходов местного бюджета за счет снижения налогооблагаемой базы.
Приоритеты муниципальной политики в сфере развития поселения, краткое описание целей и задач муниципальной программы, обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей задач.
Основные приоритеты муниципальной политики в сфере развития поселения определены в Стратегическом плане социально-экономического развития сельского поселения Пластинский сельсовет до 2025 года. Это:
- повышение качества жизни населения;
- развитие реального сектора экономики;
- развитие малого бизнеса;
- усиление роли органов власти в обеспечении благоприятных условий хозяйствования.
Целью Программы является создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Пластинский сельсовет.
Индикатор достижения цели - удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи – обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства.
Результатом решения данной задачи ожидается достижение показателя удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления поселения до 60 % от числа опрошенных.
Перечень подпрограмм.
Для решения поставленной цели и задач Программы реализуются следующие подпрограммы:
Подпрограмма 1. «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Пластинский сельсовет в 2016-2025 годах".
Подпрограмма 2. "Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Пластинский сельсовет в 2016-2025 годах".
Подпрограмма 3. "Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Пластинский сельсовет в 2016-2025 годах".
Подпрограмма 4. "Развитие социальной сферы в сельском поселении Пластинский сельсовет в 2016-2025 годах".
Краткое описание этапов и сроков реализации муниципальной программы с указанием плановых значений индикатора цели и показателей задач, ресурсного обеспечения по годам реализации муниципальной программы
Сроки реализации Программы охватывают период 2016 – 2025 годов без выделения этапов.
Результатом реализации Программы является создание к 2025 году благоприятных условий для жизнедеятельности на территории поселения, повышения его конкурентоспособности и привлекательности для постоянного проживания.
К ожидаемому конечному результату выполнения Программы относится обеспечение в 2025 году к базовому 2015 году показателя удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления поселения до 60 % от числа опрошенных.
Эффективность реализации Программы оценивается по целевому индикатору и показателям задач, характеризующим позитивные изменения в развитии поселения.
Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной Программы с формированием плановых значений по годам ее реализации представлены в Приложении 1 к Программе.
Финансовое обеспечение реализации Программы в 2016-2025 годах планируется осуществлять за счет бюджетных ассигнований муниципального бюджета в пределах предусмотренных лимитов финансирования, а также средств областного и федерального бюджетов.
Общий объем финансирования Программы за весь период реализации прогнозно составит 30421,08 тыс. руб., в том числе:
Подпрограммы 1."Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Пластинский сельсовет в 2016-2025 годах" – 10311,20 тыс. руб;
Подпрограммы 2."Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Пластинский сельсовет в 2016-2025 годах"- 4,0 тыс. руб;
Подпрограммы 3."Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Пластинский сельсовет в 2016-2025 годах"- 5283,9,0 тыс. руб;
Подпрограммы 4."Развитие социальной сферы в сельском поселении Пластинский сельсовет в 2016-2025 годах" – 5917,8 тыс. руб;
Мониторинг реализации муниципальной программы.
Управление реализацией Программы осуществляется в соответствии с утвержденным Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Пластинский сельсовет. Мониторинг реализации Программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированного.
Объектом мониторинга являются индикатор (показатели) Программы (подпрограмм) и основных мероприятий.
Мониторинг реализации Программы проводится на основе данных официального статистического наблюдения, годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности Программы, данных социологических опросов населения.
Приложение 1
к муниципальной программе
«Устойчивое развитие сельской территории –
сельского поселения Пластинский сельсовет
Усманского муниципального района
Липецкой области на 2016-2025 годы »
Сведения об индикаторе цели, показателях задач и объемах финансирования муниципальной программы
«Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения Пластинский сельсовет
Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2025 годы»
Таблица
№ п/п |
Наименование цели, индикатора, задач, показателей, подпрограмм, основных мероприятий, направлений расходов |
Единица измерения |
Значения индикаторов, показателей и объемов финансирования |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
базовый 2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 |
Цель муниципальной Программы - Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельском поселении Пластинский сельсовет |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 |
Индикатор цели Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления поселения |
% от числа опрошенных |
52 |
53 |
55 |
57 |
59 |
60 |
65 |
65 |
70 |
75 |
75 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 |
Задача 1 муниципальной программы – Созданий условий для повышения качества жизни населения |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 |
Показатель 1 задачи 1 муниципальной Программы Удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения |
% |
61 |
70 |
75 |
85 |
90 |
95 |
95 |
95 |
100 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Показатель 2 задачи 1 муниципальной Программы Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности |
% |
10 |
10 |
15 |
25 |
30 |
40 |
45 |
45 |
45 |
40 |
50 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Показатель 3 задачи 1 муниципальной Программы Доля населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях |
% |
38 |
39 |
40 |
42,0 |
42,5 |
43 |
43,5 |
43.5 |
43.5 |
43,5 |
43,5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Показатель 4 задачи 1 муниципальной Программы Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом |
% |
22 |
24 |
28 |
30 |
40 |
50 |
50 |
50 |
55 |
55 |
55 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Задача 1 муниципальной Программы - Создание условий для повышения безопасности проживания на территории поселения |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Показатель задачи 2 -Сокращение деструктивных событий (пожаров), чрезвычайных ситуаций) |
% к предыдущему году |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Подпрограмма 1 – Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Пластинский сельсовет в 2016-2025 годах".
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Задача 1 Подпрограммы1 - Повышение качества муниципального управления |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 1 Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации |
чел. |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0
|
0 |
1 |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 1 Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 1 "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Пластинский сельсовет" |
Всего, тыс. руб |
Х |
1404,1 |
1404,1 |
1404,1 |
1342,8 |
955,7 |
950,098 |
950,1 |
950.1 |
950,1 |
950,1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
1404,1 |
1404,1 |
1404,1 |
1342,8 |
955,7 |
950,098 |
950,1 |
950,1 |
950,1 |
950,1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Расходы по оплате труда работников органов местного самоуправления сельского поселения. |
Всего, тыс. руб |
Х |
874,3 |
874,3 |
874,3 |
787,97 |
740,63 |
682,2 |
682,2 |
682,2 |
682.2 |
682,2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет
|
Х |
874,3 |
874,3 |
874,3 |
787,97 |
740,63 |
682,2 |
682,2 |
682,2 |
682.2 |
682,2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления сельского поселения (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работников указанных органов) |
Всего, тыс. руб |
Х |
529,8 |
529,8 |
529,8 |
249,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
529,8 |
529,8 |
529,8 |
249,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет
|
Х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Иные бюджетные ассигнования |
Всего, тыс. руб |
Х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет
|
Х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Иные межбюджетные трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий в части контроля за исполнением бюджета поселения в соответствии с ФЗ от 06.10.2013 г. № 131-ФЗ "об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"
|
Всего, тыс. руб |
Х |
15,5 |
15,5 |
15,5 |
22,0 |
22,0 |
22.0 |
22,0 |
22,0 |
22.0 |
22.0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет
|
Х |
15,5 |
15,5 |
15,5 |
22,0 |
22.0 |
22,0 |
22,0 |
22.0 |
22,0 |
22,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Резервный фонд администрации сельского поселения Пластинский сельсовет |
Всего, тыс. руб |
Х |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
1,0 |
1.0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1.0 |
1,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет
|
Х |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1.0 |
1,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Реализация направления расходов основного мероприятия "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Пластинский сельсовет" |
Всего, тыс. руб |
Х |
1404,1 |
1404,1 |
1404,1 |
5.0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5.0 |
5,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет
|
Х |
874,3 |
874,3 |
874,3 |
874,3 |
874,3 |
874,3 |
874,3 |
874,3 |
874,3 |
874,3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Итого по Подпрограмме 1 |
Всего, тыс. руб |
Х |
1404,1 |
1404,1 |
1404,1 |
1502.2 |
1115.37 |
1109,5 |
1109,5 |
1109,5 |
1109,5 |
1109,5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
529.8 |
529,8 |
529,8 |
249,0 |
23.0 |
23,0 |
23,0 |
23,0 |
23,0 |
23,0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет
|
Х |
874,3 |
874,3 |
874,3 |
1253,2 |
1092,37 |
1086,5 |
1086,5 |
1086,5 |
1086,5 |
1086,5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Подпрограмма 2 "Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Пластинский сельсовет в 2016-2025 годах".
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Задача 1 Подпрограммы 2 – Обеспечение проведения мероприятий по повышению безопасности населения и природной среды |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 2 Доля населения, охваченного системой оповещения в случай возникновения ЧС |
% |
80 |
85 |
90 |
92 |
95 |
95 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 2 "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций" |
Всего, тыс. руб |
Х |
0 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
районный бюджет
|
Х |
0 |
0.5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Реализация переданных полномочий в части предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций |
Всего, тыс. руб |
Х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
районный бюджет
|
Х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0
|
0
|
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Итого по Подпрограмме 2 |
Всего, тыс. руб |
Х |
0 |
0.5 |
0,5 |
0,5 |
0.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
районный бюджет
|
Х |
0 |
0.5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Подпрограмма 3 - Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Пластинский сельсовет в 2016-2025 годах
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Задача 1 Подпрограммы 3 – Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 3 Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог |
км |
1,3 |
0,9 |
1,0 |
0,9 |
0,8 |
1.1 |
1.2 |
1.2 |
1.2 |
1.2 |
1,2 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 3 "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования" |
Всего, тыс. руб |
Х |
1091,6 |
1100,0 |
1193,1 |
1193,1 |
1260,6 |
1250,0 |
1250,0 |
1250,0 |
1250,0 |
1250,0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
1091,6 |
1100,0 |
11931, |
1193,1 |
1260,6 |
1250,0 |
1250,0 |
1250,0 |
1250,0 |
1250,0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет
|
Х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,0 |
Реализация переданных полномочий на осуществление дорожной деятельности сельского поселения |
Всего, тыс. руб |
Х |
1091,6 |
1100,0 |
1193,1 |
1193,1 |
1260,6 |
1250,0 |
1250,0 |
1250,0 |
1250,0 |
1250,0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет
|
Х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Задача 2 Подпрограммы 3 – Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 3 Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году |
% |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3
|
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Показатель 2 задачи 2 Подпрограммы 3 Количество установленных (замененных) светильников уличного освещения |
ед. |
5 |
5 |
5 |
5 |
10 |
10 |
10
|
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Показатель 3 задачи 2 Подпрограммы 3 Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников |
ед. |
50 |
55 |
60 |
65 |
70 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
75 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Показатель 4 задачи 2 Подпрограммы 3 Количество ликвидированных несанкционированных свалок
|
ед. |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3
|
4 |
4 |
4 |
4 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 3 "Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения" |
Всего, тыс. руб |
Х |
587,1 |
587,1 |
587,1 |
185,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
587,1 |
587,1 |
587,1 |
185,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Реализация направления расходов основного мероприятия"Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения" |
Всего, тыс. руб |
Х |
587,1 |
587,1 |
587,1 |
185,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
587,1 |
587,1 |
587,1 |
185,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Задача 3 Подпрограммы 3 – Решение вопросов местного значения в сфере архитектуры и градостроительства |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Показатель 1 задачи 3 Подпрограммы 3 Доля разработки основного документа градостроительного зонирования |
% |
Х |
70 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Основное мероприятие задачи 3 Подпрограммы 3 «Разработка комплекса землеустроительных работ по подготовке карт (планов) границ территориальных зон» |
Всего, тыс. руб |
Х |
60,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
60,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Итого по Подпрограмме 3 |
Всего, тыс. руб |
Х |
1737,0 |
0 |
0 |
1378,1 |
1260,6 |
1250,0 |
1250,0 |
1250,0 |
1250,0 |
1250,0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
60,0 |
0 |
0 |
1193,1 |
1260,6 |
1260,6 |
1260,6 |
1260,6 |
1260,6 |
1260,6 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
1677,0 |
0 |
0 |
185.0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Подпрограмма 4. "Развитие социальной сферы в сельском поселении Пластинский сельсовет в 2016-2025 годах".
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Задача 1 Подпрограммы 4 - Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно - досуговых мероприятиях |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Показатель 1 задачи 1 Подпрограммы 4 Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд |
ед. |
0 |
0 |
0 |
20 |
30 |
30 |
35 |
35 |
35 |
35 |
40 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Показатель 2 задачи 1 Подпрограммы 4 Количество проведенных мероприятий культурно-досугового типа |
ед. |
15 |
20 |
25 |
30 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Основное мероприятие задачи 1 Подпрограммы 4 "Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства в сельском поселении Пластинский сельсовет" |
Всего, тыс. руб |
Х |
1197,8 |
1180,0 |
1180,0 |
1396,1 |
1389,5 |
1660,23 |
1660,23 |
1660,23 |
1660,23 |
1660,23 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
1197,8 |
1180,0 |
1180,0 |
1396,1 |
1389.5 |
1660,23 |
1660,23 |
1660,23 |
1660.23 |
1660,23 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Реализация переданных полномочий на библиотечное обслуживание населения, комплектование и обеспечениесохранности библиотечных фондов сельского поселения |
Всего, тыс. руб |
Х |
127,0 |
130,0 |
130,0 |
166,1 |
166,1 |
166,1 |
166,1 |
166,1 |
166,1 |
166,1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
районный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Предоставлений бюджетным учреждениям субсидий |
Всего, тыс. руб |
Х |
1070,8 |
1050,0 |
1050,0 |
1230,0 |
1223,4 |
1494,13 |
1494,13 |
1494,13 |
1494,13 |
1494,13 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
областной бюджет |
Х |
1070,8 |
1050,0 |
1050,0 |
1230,0 |
1223,4 |
1494,13 |
1494,13 |
1494,13 |
1494,13 |
1494,13 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Задача 2 Подпрограммы 4 – Создание условий для вовлечения населения в участие в спортивных мероприятиях |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Показатель 1 задачи 2 Подпрограммы 4 Количество проведенных спортивных мероприятий |
ед. |
15 |
20 |
25 |
30 |
35 |
35 |
35 |
35 |
40 |
40 |
45 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Основное мероприятие задачи 2 Подпрограммы 4 "Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Пластинский сельсовет" |
Всего, тыс. руб |
Х |
20,0 |
20,0 |
25,0 |
2,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет
|
Х |
20,0 |
20,0 |
25,0 |
2,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Реализация направления расходов основного мероприятия"Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Пластинский сельсовет
|
Всего, тыс. руб |
Х |
20,0 |
20,0 |
25,0 |
2.0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Итого по Подпрограмме 4 |
Всего, тыс. руб |
Х |
1217.8 |
1200.0 |
1205,0 |
1210,0 |
1389,5 |
1660,23 |
1660,23 |
1660,23 |
1660,23 |
1660,23 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
местный бюджет
|
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ |
Всего, тыс. руб |
Х |
4358,9 |
2604,1 |
2609,6 |
2972,1,6 |
3765,97 |
4019,73 |
4019,73 |
4019,73 |
4019,73 |
4019,73 |
местный бюджет |
Х |
|
20.0 |
25.0 |
2.0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
районный бюджет |
Х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
областной бюджет |
Х |
1677,0 |
874,3 |
874,3 |
1059,3 |
874,3 |
874,3 |
874,3 |
874,3 |
874,3 |
874,3 |
ПАСПОРТ
Подпрограммы 1 муниципальной Программы
"Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Пластинский сельсовет в 2016-2025 годах".
(далее – Подпрограммы)
Ответственный исполнитель |
|
Задачи Подпрограммы |
1.Повышение качества муниципального управления
|
Показатели задач Подпрограммы |
Показатель1 задачи 1 Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации, 1 чел Показатель 2 задачи 1 Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами, 100%
|
Этапы и сроки реализации Подпрограммы |
2016 – 2025 годы, без выделения этапов |
Объемы финансирования Подпрограммы, в том числе по годам реализации |
Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы предположительно составят всего – 10311,2 тыс. руб., из них: 2016 год –1404,1 тыс. руб.; 2017 год – 1404,1 тыс. руб.; 2018 год – 1404.1 тыс. руб.; 2019 год – 1342,8 тыс. руб.; 2020 год –955,7 тыс. руб. 2021 год - 950,1 тыс.руб.; 2022 год - 950,1 тыс.руб.; 2023 год- 950,1 тыс.руб.; 2024 год -950,1 тыс.руб.; 2025 год- 950,1тыс.руб.; Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период
|
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
В результате реализации Подпрограммы ожидается обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы, повышение качества управления муниципальными финансами поселения, исполнение бюджета поселения по доходам, без учета безвозмездных поступлений, к утвержденному плану – до 100 %.
|
Текстовая часть Подпрограммы
основных проблем и рисков в указанной сфере
Бюджет сельского поселения является дотационным. Собственных средств 0 тыс. руб.; безвозмездных поступлений 2985,0 тыс. руб.
Основная проблема – невысокий уровень собственных доходов, недостаточное развитие налогооблагаемой базы.
Основными рисками реализации Подпрограммы являются:
- уменьшение сбора собственных доходов;
- недофинансирование мероприятий программы.
К мерам минимизации влияния рисков относятся:
1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
2. Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.
2.Задачи, показатели задач Подпрограммы
Подпрограмма является инструментом для совершенствования подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров органов местного самоуправления района, повышения качества муниципального управления с использованием информационно-коммуникационных технологий.
Задача Подпрограммы - повышение качества муниципального управления.
Показателями задачи являются:
1.Количество муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, прошедших повышение квалификации,1 чел.
2.Доля муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности, работающих с электронными информационными ресурсами, в том числе с информационно-правовыми системами,100 %
3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2025 годов без выделения этапов.
4.Основное мероприятие Подпрограммы - "Реализация мер по повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Пластинский сельсовет"
5.Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы в 2016-2025 гг. предположительно составит:
всего - 10311,2 тыс. руб., в том числе:
за счет средств местного бюджета – 8265,5 тыс. руб.
за счет средств районного бюджета - _____ тыс. руб.;
за счет средств областного бюджета – 2045,7 тыс. руб.
ПАСПОРТ
Подпрограммы 2 муниципальной Программы
"Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории
сельского поселения Пластинский сельсовет в 2016-2025 годах"
(далее – Подпрограммы)
Ответственный исполнитель |
Хомутских Юрий Александрович |
Задачи Подпрограммы |
1.Обеспечение проведения мероприятий по повышению безопасности населения и природной среды.
|
Показатели задач Подпрограммы |
Показатель 1 задачи 1 Доля населения, охваченного системой оповещения в случай возникновения ЧС,100 %;
|
Этапы и сроки реализации Подпрограммы |
2016 – 2025 годы, без выделения этапов |
Объемы финансирования Подпрограммы, в том числе по годам реализации |
Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего – 4.0 тыс. руб., из них: 2016 год – 0 тыс. руб.; 2017 год – 0.5 тыс. руб.; 2018 год – 0.5 тыс. руб.; 2019 год – 0.5 тыс. руб. 2020 год – 0.5 тыс. руб. 2021 год – 0 тыс.руб; 2022 год – 0 тыс.руб; 2023 год – 0 тыс.руб. 2024 год – 0 тыс.руб; 2025 год - 0 тыс.руб.; Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
В результате реализации Подпрограммы будут улучшены условия для безопасного проживания, работы и отдыха на территории поселения, сохранения и развития природного потенциала поселения. К 2025 году ожидается сокращение деструктивных событий (пожаров), чрезвычайных ситуаций - до 0 ед.
|
Текстовая часть Подпрограммы
Реализация данной подпрограммы обусловлена потребностью развития системы контроля в области защиты населения и территории сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, необходимости предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории поселения в повседневной жизни, заблаговременным осуществлением комплекса мер, направленных на предупреждение и максимально возможное уменьшение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, сохранение здоровья людей, снижение материальных потерь и размеров ущерба окружающей среде.
Основными проблемами являются:
- значительный износ основных производственных фондов, систем контроля и предупреждения чрезвычайных ситуаций;
- недостаточное соблюдение правил пожарной безопасности;
- недостаточная эффективность действий при локализации чрезвычайных ситуаций в их начальной стадии;
- недостаточный уровень подготовки населения к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций.
Основным риском реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.
К мерам минимизации влияния риска относятся:
1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
2.Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.
2.Задачи, показатели задач Подпрограммы
Подпрограмма является инструментом для повышения уровня защищенности населения от опасностей и угроз чрезвычайного и природного характера.
Задача Подпрограммы - обеспечение проведения мероприятий по повышению безопасности населения и природной среды
Показатель задачи - Доля населения, охваченного системой оповещения в случай возникновения ЧС, 100 %;
3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2025 годов без выделения этапов.
4. Основное мероприятие Подпрограммы – "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций".
5.Объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2016-2025 гг. предположительно составит всего 4.0 тыс. руб., в том числе:
за счет средств районного бюджета – 4.0 тыс. руб.
ПАСПОРТ
Подпрограммы 3 муниципальной программы
"Развитие инфраструктуры и повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения Пластинский сельсовет в 2016-2025 годах"
(далее – Подпрограммы)
Задачи Подпрограммы |
1.Модернизация дорожной и коммунальной инфраструктуры. 2.Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства. |
Показатели задач подпрограммы |
Показатель 1 задачи 1 Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог- 12,5 км; Показатель 1 задачи 2 Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году,3 %; Показатель 2 задачи 2 Количество установленных (замененных) светильников уличного освещения, ед.; Показатель 3 задачи 2 Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников, ед.; Показатель 4 задачи 2 Количество ликвидированных несанкционированных свалок, ед. |
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2016 – 2025 годы, без выделения этапов |
Объемы финансирования Подпрограммы всего, в том числе по годам реализации |
Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего - 9375,7 тыс. руб., из них: 2016 год – 1737,0 тыс. руб.; 2017 год – 0 тыс. руб.; 2018 год – 0 тыс. руб.; 2019 год – 1378,1 тыс. руб.; 2020 год – 1260,6 тыс. руб.; 2021 год –1250,0 тыс. руб .; 2022 год – 1250,0 тыс. руб ; 2023 год – 1250.0 тыс. руб.; 2024 год – 1250,0 тыс. руб.; 2025 год – 1250,0 тыс. руб.; Объемы финансирования подпрограммы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2025 году: довести: - удельный вес дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения – до 100 %; - долю протяженности освещенных частей улиц, проездов в их общей протяженности – до 50 %;
|
Текстовая часть Подпрограммы
В настоящее время обеспеченность хозяйствующих объектов и домовладений поселения электроэнергией составляет 100%, имеется 20 ламп уличного освещения, в том числе в с. Пластинки -18.д.Гаршино-1 ,д. Ростовка- 1.
Отмечается высокая степень благоустройства территории.
Основными проблемами являются:
- обеспечено централизованным водоснабжением всего 80 % домовладений;
- доля дорог с твердым покрытием в общей протяженности дорог местного значения в пределах поселения составляет 60 %;
- отмечается снижение объема внебюджетных источников, привлекаемых на благоустройство поселений.
Основным риском реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.
К мерам минимизации влияния риска относятся:
2. Задачи, показатели задач Подпрограммы
Подпрограмма является инструментом для улучшения сложившейся ситуации и создания условий для дальнейшего развития поселения путем решения следующих задач:
Показателями задач являются:
1.Протяженность построенных, капитально отремонтированных и прошедших текущий ремонт дорог - 21,5км;
2.Ежегодное снижение объема потребления энергоресурсов бюджетными учреждениями от фактически потребленных в предшествующем году, 3%;
3.Количество установленных (замененных) светильников уличного освещения,120 ед.;
4.Количество высаженных деревьев, декоративных кустарников, 75 ед.;
5.Количество ликвидированных несанкционированных свалок, 4 ед.
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2025 годов без выделения этапов.
1.Основное мероприятие задачи 1 – "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования".
2.Основное мероприятие задачи 2 – "Повышение уровня благоустройства на территории сельского поселения".
Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы в 2016-2025 гг. предположительно составит всего 9375,7 тыс. руб., в том числе:
за счет средств местного бюджета - 9375,7 тыс. руб.
за счет средств областного бюджета – 0 тыс. руб.
ПАСПОРТ
Подпрограммы 4 муниципальной программы
"Развитие социальной сферы в сельском поселении Пластинский сельсовет
в 2016-2025 годах"
(далее – Подпрограммы)
Задачи подпрограммы |
1. Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно – досуговых мероприятиях. 2. Создание условий для вовлечения населения в участие в спортивных мероприятиях. |
Показатели задач подпрограммы |
Показатель 1 задачи 1 Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд,40 ед Показатель 2 задачи 1 Количество проведенных культурно - досуговых мероприятий 35ед. Показатель 1 задачи 2 Количество проведенных спортивных мероприятий,45 ед
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2016 – 2025 годы, без выделения этапов |
Объемы финансирования Подпрограммы всего, в том числе по годам реализации |
Объемы финансирования, связанные с реализацией Подпрограммы, предположительно составят всего – 12968,5 тыс. руб., из них: 2016 год – 1180,0 тыс. руб.; 2017 год – 1180,0 тыс. руб.; 2018 год – 1180,0 тыс. руб.; 2019 год – 1398,1 тыс. руб.; 2020 год – 1389,5 тыс. руб.; 2021 год – 1660,23тыс. руб ; 2022 год - 1660,23 тыс.руб.; 2023 год – 1660,23 тыс.руб; 2024 год – 1660,23 тыс.руб; 2025 год – 1660,23 тыс.руб.; Объемы финансирования программы ежегодно уточняются при формировании местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период |
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы |
В результате реализации Подпрограммы ожидается к 2025году: довести: - долю населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом – 55%; - долю населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях – до 43.5 %; - количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд – до 225 ед |
Текстовая часть Подпрограммы
1. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем и рисков в указанной сфере
Деятельность учреждений культуры и искусства является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни, в условиях демократического государства, именно культура берет на себя задачу сохранения духовных, нравственных ориентиров общества. На территории поселения имеется Дом культуры в с. Пластинки, в котором осуществляется показ цифрового кино; библиотека .
Основная роль в профилактике заболеваний, укреплении здоровья, нормальном физическом развитии и повышении работоспособности человека отводится сфере физической культуры и спорта. В сельском поселении имеется спортивный зал, две спортивные площадки, хоккейная коробка; в зимнее время жителям на прокат выдают коньки, клюшки, лыжи.
Основными проблемами развития социальной сферы являются:
- недостаточный уровень материально - технической базы объектов спорта;
- низкая вовлеченность инвалидов в участие в культурно-досуговых и спортивных мероприятиях.
К основному риску реализации Подпрограммы является недофинансирование мероприятий Подпрограммы из местного бюджета.
К мерам минимизации влияния рисков относятся:
1.Своевременное внесение изменений в состав основных мероприятий Подпрограммы, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на соответствующий год.
2. Контроль выполнения показателей на всех стадиях реализации Подпрограммы.
Подпрограмма является инструментом для улучшения сложившейся ситуации и создания условий для дальнейшего развития поселения путем решения следующих задач:
1. Создание условий для вовлечения населения в участие в культурно - досуговых мероприятиях.
2. Создание условий для вовлечения населения в участие в спортивных мероприятиях.
Показателями задач являются:
1.Количество экземпляров новых поступлений в библиотечный фонд ,225 ед.;
2.Количество проведенных культурно - досуговых мероприятий,295 ед.;
3.Количество проведенных спортивных мероприятий, 305 ед.
3.Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Срок реализации Подпрограммы охватывает период 2016 – 2025 годов без выделения этапов.
4.Основные мероприятия Подпрограммы:
Основное мероприятие задачи 1 - "Реализация мер по развитию сферы культуры и искусства в сельском поселении Пластинский сельсовет".
Основное мероприятие задачи 2 – "Реализация мер по развитию физической культуры и спорта в сельском поселении Пластинский сельсовет".
5.Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы
за счет средств местного бюджета -12968,5 тыс.руб.
13.08.2024.
27.03.2024.
15.01.2024.
Хомутских
Юрий Александрович
глава администрации